7月18日,集團公司紀檢書記朱大珍同志聽取集團公司2023年上半年內(nèi)部審計工作開展情況匯報。
會上,朱大珍同志聽取了內(nèi)審人員今年上半年內(nèi)部審計工作開展情況及下半年工作計劃的匯報。并對今后的內(nèi)審工作進行了安排部署。
會議要求,公司內(nèi)審人員要切實提高政治站位,充分認識加強內(nèi)部審計工作的重要性,遵守審計工作紀律與秘密,準確把握內(nèi)部審計工作的職責定位,不折不扣地完成今年黨委安排的審計計劃。
會議強調(diào),內(nèi)部審計工作要遵守“四嚴禁”的工作要求。一是要嚴禁違反政治紀律和政治規(guī)矩,嚴格執(zhí)行請示報告制度;二是嚴禁違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神;三是嚴禁泄露審計工作秘密;四是嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。同時,內(nèi)部審計人員要遵守“八不準”的工作紀律,一是不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用;二是不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準通過授課等方式獲取報酬;三是不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動;四是不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益;五是不準利用審計職權(quán)干預被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用;六是不準向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù);七是不準接受被審計單位和個人的請托干預審計工作;八是不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關(guān)的要求。